天津市工业和信息化稽查总队
2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市工业和信息化稽查总队为市工业和信息化局管理的行政执法单位。主要职责:贯彻执行国家和本市有关工业经济和信息化的法律法规、规章规定,受市工业和信息化局(市国防科技工业办公室)委托,依法履行盐业、无线电、电力、监控化学品、民用爆炸器材等领域的稽查管理工作。
根据上述职责,天津市工业和信息化稽查总队内设4个部门:办公室、稽查一队、稽查二队、稽查三队。
按照综合预算的原则,天津市工业和信息化稽查总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入770.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转结余0.1万元;支出包括:社会保障和就业支出63.9万元、卫生健康支出37.9万元、资源勘探工业信息等支出668.6万元。天津市工业和信息化稽查总队2025年收支总预算770.4万元。
天津市工业和信息化稽查总队2025年部门预算收入770.4万元,与2024年预算相比增加17.5万元,主要原因是人员增加,经费增加。其中:上年结转结余0.1万元,占0.01%;一般公共预算770.3万元,占99.99%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
天津市工业和信息化稽查总队2025年支出预算770.4万元,与2024年预算相比增加17.6万元,主要原因是人员增加,经费增加。其中:基本支出691.4万元,占89.75%;项目支出79万元,占10.25%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
天津市工业和信息化稽查总队2025年财政拨款收入预算770.3万元,与2024年预算相比增加17.5万元,主要原因是人员经费、项目经费增加。收入包括:一般公共预算拨款收入770.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算770.3万元,与2024年预算相比增加17.5万元,主要原因是项目支出增加。支出包括:社会保障和就业支出63.9万元、卫生健康支出37.9万元、资源勘探工业信息等支出668.5万元。
(一)总体情况。
天津市工业和信息化稽查总队2025年一般公共预算支出770.3万元,与2024年预算相比增加17.5万元,主要原因是人员增加,经费增加。
(二)具体情况。
1、“社会保障和就业支出”63.9万元,与2024年预算相比增加1.1万元,主要原因是人员增加,经费增加,其中:
“行政事业单位养老支出”63.9万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.6万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”21.3万元,主要用于缴纳职工职业年金;
2、“卫生健康支出”37.9万元,与2024年预算相比增加1.8万元,主要原因是人员增加,经费增加,其中:
“行政事业单位医疗”37.9万元,包括:“事业单位医疗”28万元,主要用于缴纳职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”9.9万元,主要用于缴纳职工其他医疗保障缴费;
3、“资源勘探工业信息等支出”668.5万元,与2024年预算相比增加14.6万元,主要原因是人员增加,经费增加,其中:
“工业和信息产业监管”668.5万元,包括:“一般行政管理事务”79万元,主要用于本单位专项工作经费及缴纳物业费;“其他工业和信息产业监管支出”589.5万元,主要用于本单位基本支出。
天津市工业和信息化稽查总队一般公共预算基本支出691.3万元,与2024年预算相比增加13.3万元,主要原因是人员增加,经费增加。其中:
人员经费618.1万元,主要包括:基本工资120万元、津贴补贴61万元、绩效工资151.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6万元、职业年金缴费21.3万元、职工基本医疗保险缴费28万元、其他社保保障缴费3.7万元、住房公积金144万元、医疗费3.5万元、其他工资福利支出25.1万元、退休费10.6万元、医疗费补助6.4万元。
公用经费73.2万元,主要包括:办公费5.4万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、电费10万元、邮电费2.5万元、差旅费4.2万元、培训费1.5万元、委托业务费11.9万元、工会经费5.4万元、福利费25.5万元、其他交通费2.5万元、办公设备购置1.2万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费用。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位无公车购置。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费用。
2025年天津市工业和信息化稽查总队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市工业和信息化稽查总队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:购买复印纸及基础软件。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额79万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。
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